2015年9月7日,開發公司、建發公司和城發公司邀請蘇州大華會計師事務所開展內部控制審計工作。蘇宿園區財政局副局長、開發公司財務總監陶潔參加了內控審計進點會。
實施企業內部控制審計的意義在于,監督、推動企業將內部控制規范落到實處,促進企業加強內部控制規范建設,保證企業財務報告真實、完整,提升公司內部管理水平及財務風險防范能力。
此次對三家公司啟動內部控制審計工作體現了公司管理層對內部控制規范體系建設實施工作的高度重視。公司各相關部門將全力配合審計工作,對公司業務流程進行系統梳理,識別重要業務流程、流程中容易出錯的環節、關鍵控制點,以促進公司治理結構的完善和管理水平的提高。
(供稿:開發公司、建發公司)